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辦公用品管理制度

時間:2025-10-20 09:58:06 辦公/印刷/造紙

(優(yōu))辦公用品管理制度

  在現(xiàn)實社會中,我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系,制度一經(jīng)制定頒布,就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用,是他們行動的準(zhǔn)則和依據(jù)。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢?以下是小編整理的辦公用品管理制度,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

(優(yōu))辦公用品管理制度

辦公用品管理制度1

  1、資源優(yōu)化:有效管理能降低辦公成本,提高資金使用效率。

  2、工作效率:充足的辦公用品保障日常工作順利進(jìn)行。

  3、師生教育:通過制度實施,培養(yǎng)師生的'節(jié)約意識和責(zé)任感。

  4、校園文化:體現(xiàn)學(xué)校管理水平,塑造良好的校園形象。

辦公用品管理制度2

一、公司設(shè)有總務(wù)人員負(fù)責(zé)辦公用品的'采購、發(fā)放、登記工作。

  二、為了統(tǒng)一限量,控制用品規(guī)格以及節(jié)約經(jīng)費,所有辦公用品都由總務(wù)管理員統(tǒng)一訂購。

  三、管理員將根據(jù)辦公用品的庫存量及消耗,確定訂購數(shù)量。

  四、對有些部門提出的特殊需求,可選擇直接去商店購買。

  五、根據(jù)商品購進(jìn)價格,制作辦公用品價目表。

  六、公司內(nèi)部購買辦公用品,需執(zhí)內(nèi)部代金券,價格與購進(jìn)價等同。

  七、管理員須清楚的掌握辦公用品庫存情況,經(jīng)常整理清點,庫存不足及時購進(jìn)。

  八、設(shè)立內(nèi)部購、銷登記臺帳,每月統(tǒng)計、公布發(fā)放數(shù)量、費用公布。

辦公用品管理制度3

  辦公用電管理制度旨在規(guī)范公司內(nèi)部用電行為,保障員工安全,降低能源消耗,提高辦公效率。該制度主要包括以下幾個方面:

  1. 電器使用規(guī)定

  2. 節(jié)能措施

  3. 安全操作規(guī)程

  4. 故障報告與維修流程

  5. 監(jiān)督與獎懲機制

  內(nèi)容概述:

  1. 電器使用規(guī)定:明確各類辦公電器的使用標(biāo)準(zhǔn),如電腦、打印機、空調(diào)、照明設(shè)備等,以及非工作時間的斷電要求。

  2. 節(jié)能措施:提倡節(jié)能意識,如合理設(shè)置空調(diào)溫度,充分利用自然光,及時關(guān)閉閑置電器等。

  3. 安全操作規(guī)程:強調(diào)電器操作的安全規(guī)范,防止觸電、火災(zāi)等事故的發(fā)生。

  4. 故障報告與維修流程:設(shè)定故障發(fā)現(xiàn)后的`報告程序,以及維修服務(wù)的申請和跟進(jìn)機制。

  5. 監(jiān)督與獎懲機制:通過定期檢查和考核,確保制度執(zhí)行,并對節(jié)約用電和遵守規(guī)定的員工給予獎勵。

辦公用品管理制度4

  一、總則

  (一) 為加強辦公用品管理,規(guī)范辦公用品領(lǐng)用程序,提高利用效率,降低辦公經(jīng)費,特制定本制度。

  (二) 規(guī)定中的辦公用品分為固定資產(chǎn)和一般辦公用品。

  1、固定資產(chǎn)主要指:桌椅、公文柜、電腦、電話機、打印機、復(fù)印機等。固定資產(chǎn)需要遵守固定資產(chǎn)管理制度。

  2、一般辦公用品包括剪刀、膠條、膠棒、橡皮擦、回形針、直尺、訂書器、涂改液、裁紙刀、簽字筆、鉛筆、信箋、信封、打印紙、復(fù)印紙、復(fù)寫紙、印刷品、印泥、釘書針、大頭針、夾子、圖釘、名片、賬冊、卷宗、檔案袋(盒)、標(biāo)簽、紙杯、計算器、電池等。

  3、員工應(yīng)對辦公用品應(yīng)本著勤儉節(jié)約、杜絕浪費的原則。對于消耗品第二次發(fā)放起,必須實行以舊換新。

  4、每名員工須建立個人領(lǐng)用臺賬。

  4、辦公用品應(yīng)為辦公所用,不得據(jù)為己有,挪作私用。

  5、不得用辦公設(shè)備干私活,謀私利。不許將辦公用品隨意丟棄廢置。精心使用辦公設(shè)備,認(rèn)真遵守操作規(guī)程。

  二、辦公用品計劃

  (一) 各部門根據(jù)本部門辦公用品消耗和使用情況,每月25日前編制并提報下月辦公用品領(lǐng)用計劃,部門負(fù)責(zé)人審批簽字后報行政管理中心。經(jīng)行政總監(jiān)審核后方交辦公用品管理員進(jìn)行登記申領(lǐng)。(附件:表1《部門辦公用品申領(lǐng)單》)

  (二) 管理員核對辦公用品領(lǐng)用申請表單與辦公用品臺賬庫存后,編制《辦公用品申請購置計劃表》,經(jīng)行政總監(jiān)、董事長/總裁審批簽字后,將采購計劃單交由采購中心進(jìn)行采購。(附件:表2《辦公用品申請購置計劃表》)

  三、辦公用品購置

  (一) 采購中心根據(jù)審批簽字后的《辦公用品申請購置計劃表》實施購買,并于月底完成。

  (二) 采購員須經(jīng)常調(diào)查辦公用品供應(yīng)商及市場價格,保證最優(yōu)性價比和質(zhì)量。

  (三) 臨時急需的'辦公用品,由部門辦公用品負(fù)責(zé)人提出申請,經(jīng)部門總監(jiān)確認(rèn),總裁批準(zhǔn)后購置。

  四、辦公用品的發(fā)放及領(lǐng)用

  (一) 個人辦公用品的發(fā)放

  1、新員工入職每人按標(biāo)準(zhǔn)配備簽字筆一支、筆記本一本、文件雙夾一個、電話機一部。

  2、個人領(lǐng)用辦公用品應(yīng)據(jù)實填寫《個人辦公用品申領(lǐng)單》,經(jīng)部門總監(jiān)審核并簽字后,交行政管理中心總監(jiān)審批同意,由管理員負(fù)責(zé)辦公用品的發(fā)放。(附件: 表3《個人辦公用品申領(lǐng)單》)

  3、管理員根據(jù)個人領(lǐng)取情況做出詳實登記,負(fù)責(zé)建立個人用品領(lǐng)取檔案,根據(jù)申請單對應(yīng)詳實填寫《個人物品領(lǐng)取登記表》。(附件:表4《個人物品領(lǐng)取登記表》)

  (二) 部門辦公用品的發(fā)放

  1、剪刀、膠條、膠棒、橡皮擦、回形針、直尺、訂書器、涂改液、裁紙刀按區(qū)域分配,每辦公區(qū)分配一套(至少兩人一套)。

  2、計算器除必備部門配備外同樣按區(qū)域分配。

  3、管理員根據(jù)各部門已編制簽批的《部門辦公用品申領(lǐng)單》建立檔案,制《部門辦公用品領(lǐng)取登記表》,據(jù)表單如實發(fā)放所列物品,部門負(fù)責(zé)人領(lǐng)取后需簽字確認(rèn)。(附件:表5《部門辦公用品領(lǐng)取登記表》)

  (三) 會議期間辦公用品管理規(guī)定

  1、公司會議期間會務(wù)組按需填寫《會務(wù)組用品申領(lǐng)單》,由會務(wù)組負(fù)責(zé)人審核簽字后交行政總監(jiān)審批同意后方可進(jìn)行領(lǐng)用。(附件:表6《會務(wù)組用品申領(lǐng)單》)

  2、管理人員認(rèn)真核實申領(lǐng)單后方可發(fā)放物品,同時要做好會議期間物品領(lǐng)取登記表,注明會議主題、時間、各會務(wù)組名稱、負(fù)責(zé)人、所領(lǐng)物品品名等等。以備核查。(附件:表7《會議期間物品領(lǐng)取登記表》)

  (四) 電話、計算器、訂書機、文件欄、文件夾、筆筒、打孔機、剪刀、裁紙刀、直尺、起釘器、鼠標(biāo)、鍵盤等耐用辦公用品,已于員工入職時按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放,原則上不再增補,如重復(fù)申領(lǐng),應(yīng)說明原因或憑損毀原物以舊換新,杜絕虛

  報冒領(lǐng)。如人為損壞或遺失由個人負(fù)責(zé)賠償。

  五、管理員職責(zé)

  1、管理員須建立和登記辦公用品臺賬,定期核查所領(lǐng)物品登記表,做好辦公用品的購置、發(fā)放和庫存管理。

  2、管理員須定期或不定期盤點,查對臺賬與實物,保證賬實相符。 3、管理員須防止辦公用品受潮、蟲蛀、損壞或丟失,保證辦公用品的功用和性能。

  4、管理員須根據(jù)辦公用品的消耗或領(lǐng)用情況,確定和保持合理的庫存種類和數(shù)量,以減少資金占用和保證正常使用。

  六、辦公用品的交接與收回

  員工因離職或工作崗位變動等原因需進(jìn)行辦公用品及固定資產(chǎn)的交接或收回時,應(yīng)嚴(yán)格遵守交接回收程序。

  1、移交人需逐項列出物品清單,接收人在監(jiān)交人的監(jiān)督下,仔細(xì)點驗,遇有毀損的要求移交人書面標(biāo)明,視該物品金額的大小情況,是否追究移交人(保管人)的責(zé)任,另行處理。

  2、管理員需據(jù)清單核實后填寫《辦公用品交接登記表》,存檔備查。若接收人為管理員本人時,管理員需仔細(xì)點驗,并且做好登記入庫工作。

辦公用品管理制度5

  一、編制目的

  為規(guī)范辦公室辦公用品的采購、保管、領(lǐng)取和使用,使之管理有序,節(jié)儉節(jié)約、避免浪費,特制定本制度。

  二、適用范圍

  本制度適用于公司辦公用品的管理。

  三、辦公用品采購

  1.除公司領(lǐng)導(dǎo)特別要求外,公司的辦公用品由綜合辦公室統(tǒng)一購買,統(tǒng)一管理,并有專人負(fù)責(zé)。

  2.辦公用品的購買應(yīng)本著“節(jié)約開支,合理使用”的原則,在購買辦公用品時應(yīng)查清庫存,避免重復(fù)浪費。

  3.辦公用品管理員在購買辦公用品時應(yīng)準(zhǔn)確掌握市場價格,進(jìn)行比較,盡量以最低的價格購買到最好的物品。

  4.管理員購買辦公用品應(yīng)填寫《辦公用品申購表》,詳細(xì)注明所購買用品的名稱、數(shù)量、價格、型號等情況。隨用隨買的個別零散性采購,一次性采購在500元以下的,報綜合辦公室主任審批;金額在500元以上的,報總經(jīng)理審批。

  5.辦公用品購買后,由財務(wù)部與辦公用品管理員依據(jù)辦公用品購買清單辦理入庫登記,填寫《入庫登記表》。

  四、辦公用品保管

  1.庫存辦公用品的.種類和數(shù)量要科學(xué)確定,合理控制。常用、易耗、便于保管和適于批量采購的辦公用品可適量庫存。要避免不必要的儲存或過量積壓,確保供應(yīng)好、周轉(zhuǎn)快、消耗低、費用省。

  2.定期進(jìn)行辦公用品庫存盤點,確保帳物相符。隨時掌握庫存物品的數(shù)量、質(zhì)量和需求情況,適時增加庫存,保障供給。

  3.加強對辦公舊物的管理,階段性使用和暫時閑置的物品要妥善保管,隨時待用。

  五、辦公用品領(lǐng)用

  1.辦公用品領(lǐng)取時,領(lǐng)取人須在《物品領(lǐng)取登記表》上寫明日期、領(lǐng)取物品名稱及規(guī)格、數(shù)量等項并簽字。

  2.辦公用品管理員應(yīng)恪盡職守,堅持原則,照章辦事,嚴(yán)格控制辦公用品的領(lǐng)取數(shù)量和次數(shù),保證辦公需要。對于消耗品,可根據(jù)歷史記錄和經(jīng)驗法則設(shè)定領(lǐng)取基準(zhǔn)。明顯超出常規(guī)的申領(lǐng),領(lǐng)取人應(yīng)作出解釋,否則管理員有權(quán)拒付。

  3.領(lǐng)取的非消耗性辦公用品(如訂書機、計算器、剪刀)應(yīng)列入移交,如重復(fù)申領(lǐng),應(yīng)說明原因或憑損毀原物以舊換新,杜絕虛報冒領(lǐng)。

  4.對于各部門使用情況,辦公用品管理人員應(yīng)做好月、季及年度統(tǒng)計,填寫《辦公用品使用統(tǒng)計表》。

  5.新進(jìn)員工到職時管理員應(yīng)及時提供必需的辦公用品;員工離職時,管理員應(yīng)將剩余的辦公用品收回,并及時辦理入庫登記。

  六、辦公用品使用

  1.使用辦公用品要牢固樹立節(jié)約光榮、浪費可恥的思想,在日常工作中,處處精打細(xì)算,提倡節(jié)省每一張紙、每一顆釘、每一滴墨、每一分錢,努力降低辦公成本。

  2.辦公用品應(yīng)為辦公所用,不得據(jù)為己有,挪作私用;不得用辦公設(shè)備干私活,謀私利;不許將辦公用品隨意丟棄廢置。

  3.精心使用辦公設(shè)備,認(rèn)真遵守操作規(guī)程,及時關(guān)閉電源,定期維護(hù)保養(yǎng),最大限度的延長辦公設(shè)備、用品使用壽命。

  4.辦公用品使用要物有所值,物盡其用,不要大材小用,貴材賤用。復(fù)印紙應(yīng)用于復(fù)印;大頭針、曲別針等應(yīng)反復(fù)使用;紙張可雙面利用,充分發(fā)揮各種辦公用品的最大使用效率。

  5.印制文件材料要有科學(xué)性和計劃性。要根據(jù)文件材料印制要求及數(shù)量選擇合適的印制方式,既要方便快捷,又要使成本最低,并力求使印制數(shù)與需用數(shù)基本相符,略有余富,避免不必要的浪費。

  6.對于高檔耐用辦公用品,部門間應(yīng)盡量協(xié)調(diào)相互借用,一般不得重復(fù)購置。使用中辦公設(shè)備出現(xiàn)故障,由原采購人員負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和聯(lián)系退換、保修、維修、配件事宜;故意造成設(shè)備損壞的,直接責(zé)任人應(yīng)賠償。

  七、其他

  本制度自簽發(fā)之日起執(zhí)行。本制度最終解釋權(quán)歸綜合辦公室。

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  一、目的

  為確保非庫存物資及庫存物資的采購在供應(yīng)、質(zhì)量、服務(wù)及價格方面為公司獲取最大利益以及最有效的成本節(jié)約,總裁辦作為采購的主導(dǎo)部門特制定此采購管理政策。本政策將規(guī)范所有從公司外部采購的物品從采購到付款的全部過程。

  二、適用范圍:

  本管理規(guī)定適用于xx公司集團(tuán)總部及各城市公司

  三、采購范圍

  實施采購的物品根據(jù)其用途及使用頻率進(jìn)行以下分類:

  1、日常辦公用品:指員工日常辦公所必需的'低值物品。包括(紙張、筆記本、訂書釘、橡皮、涂改液、膠水/膠棒、大頭針、曲別針、復(fù)寫紙、口取紙、膠帶、筆芯、)低值非易耗品(文件夾、文件筐、筆筒、尺子、訂書器、打孔器、名片夾、計算器、剪刀、廢紙簍、膠帶托等)。

  2、低值易耗品:硒鼓、墨盒

  3、自動化辦公設(shè)備:包括電腦及外圍配件(移動硬盤、光驅(qū)等)、打印機、掃描儀、傳真機(屬固定資產(chǎn)范疇,詳見固定資產(chǎn)管理辦法)

  4、為進(jìn)一步規(guī)范管理,集團(tuán)取消對U盤的采購和發(fā)放,如有需要員工可自帶。

  四、采購政策及采購流程

  5、采購歸口管理:集團(tuán)總裁辦及各城市公司綜合管理部負(fù)責(zé)物品的采購與日常管理。除特殊情況外,所有物品的采購需由采購實施部門來完成,集團(tuán)總裁辦負(fù)責(zé)監(jiān)督管理。

  6、供應(yīng)商:所有物品的采購應(yīng)遵循“質(zhì)量最佳、成本最低”的原則。采購實施部門負(fù)責(zé)對日常采購的物品供應(yīng)商進(jìn)行比價選擇,本著長期合作的目的與供應(yīng)商簽訂長期合作協(xié)議,享受長期合作特價供應(yīng)。

  7、供應(yīng)商的選擇:以半年為周期,對供應(yīng)商提供的商品進(jìn)行質(zhì)量、價格綜合評價后,與其重新簽約或重新選擇其他供應(yīng)商。

  8、文具發(fā)放標(biāo)準(zhǔn):每人每月的文具采購標(biāo)準(zhǔn)不超過20元。部門超出每月標(biāo)準(zhǔn)時,將取消超出部分文具的采購。

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  為更好的控制辦公消耗成本,規(guī)范公司辦公用品的發(fā)放、領(lǐng)用和管理工作,特制定本規(guī)定。

  一、耐用辦公用品的領(lǐng)用:

  1、耐用辦公用品包括:辦公桌,椅子,電話、計算器、訂書機、文件欄、文件夾、筆筒、打孔機、剪刀、戒紙刀、直尺、起釘器,紙簍。

  2、耐用辦公用品已于員工入職時按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放,原則上不再增補,若破損、殘舊需更換的必須以舊換新。

  二、易耗辦公用品的.領(lǐng)用:

  1、易耗辦公用品分為兩部分:部門所需用品和個人所需用品。

  2、部門所需用品包括:傳真紙、復(fù)(寫)印紙、打印紙、墨盒、碳粉、硒鼓、光盤、墨水、裝訂夾、白板筆。

  3、個人所需用品包括:簽字筆(芯)、圓珠筆(芯)、鉛筆、筆記本、雙面膠、透明膠、膠水、釘書針、回形針、橡皮擦、涂改液、信箋紙。

  4、部門常用易耗辦公用品月用量標(biāo)準(zhǔn)見附表。此標(biāo)準(zhǔn)為暫定數(shù),可依據(jù)每月平均用量進(jìn)行合理調(diào)整。

  5、每月25日前,由各部門將次月《易耗辦公用品需求計劃表》填好(常用易耗辦公用品不得超過每月用量標(biāo)準(zhǔn)),經(jīng)部門負(fù)責(zé)人初核,綜合辦復(fù)核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后,綜合辦公室認(rèn)可后統(tǒng)一采購。

  6、領(lǐng)用方法:由各部門按發(fā)放日期統(tǒng)一到綜合辦公室領(lǐng)取,填寫《領(lǐng)料單》,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后交綜合辦公室按《易耗辦公用品需求計劃表》發(fā)放,若部門領(lǐng)用超出需求計劃的,須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可發(fā)放。

  7、部分辦公用品(油性筆、水彩筆、簽字筆、白板筆、圓珠筆芯、圓珠筆、涂改液、各種電腦墨盒)實行以舊換新原則,傳真紙領(lǐng)用時須以中間紙交換。

  8、電腦耗材品(鼠標(biāo)、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等)由綜合辦審核方可領(lǐng)用,申領(lǐng)時須依舊換新。

  9、本著節(jié)約與自愿的原則,可不領(lǐng)用或少領(lǐng)用的應(yīng)盡量不領(lǐng)用或少領(lǐng)用。公司對于節(jié)儉成效突出的員工,公司將予以表揚。

  三、未列入耐用及易耗辦公用品的其它物品的申領(lǐng),按公司相關(guān)制度執(zhí)行。

  四、辦公用品的領(lǐng)取。

  1、一般辦公用品可根據(jù)工作需要,由科室工作人員填寫《辦公用品請領(lǐng)單》(一式兩份),經(jīng)本科室主任簽字后,直接到辦公室領(lǐng)取。

  2、特殊辦公用品需經(jīng)主管所長鑒批后,由使用科室填寫《辦公用品使用登記表》,直接辦理領(lǐng)用手續(xù)。

  五、辦公用品的發(fā)放與管理。

  1、一般辦公用品的發(fā)放,由辦公室負(fù)責(zé)人員依據(jù)經(jīng)科室主任簽字后的《辦公用品請領(lǐng)單》,直接發(fā)放各使用科室。特殊辦公用品的發(fā)放,辦公室指定專人負(fù)責(zé),經(jīng)使用科室辦理有關(guān)領(lǐng)用手續(xù)后,交使用科室具體使用和管理。

  2、辦公室指定專人負(fù)責(zé)辦公用品的管理工作,要做到分類存放,碼放整齊,清潔有序。

  3、要認(rèn)真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作,要建立辦公用品管理臺帳,做到入庫有手續(xù)、發(fā)放有登記。

辦公用品管理制度8

  物業(yè)管理公司辦公用品管理制度

  公司辦公用品領(lǐng)用管理沒有嚴(yán)格制度,會造成了許多不必要的浪費。為加強管理,特制定以下制度,望共同遵守。

  1.新調(diào)入的.管理人員,因工作需要可購買以下物品:

  圓珠筆二支、直尺一把、筆記本二本、膠水一瓶,總價值合人民幣15元左右。

  2.以下物品需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后方可購買:計算器、文件夾或因工作需要的其他物品。

  3.財務(wù)人員所需的辦公用品由財務(wù)部統(tǒng)一領(lǐng)取。

  4.保安交班記錄本、水電主管等所需用的工作記錄本以舊換新,舊的收回存檔。

辦公用品管理制度9

  辦公用品物資管理制度是對企業(yè)內(nèi)部辦公資源進(jìn)行有效管理的一種規(guī)范,旨在確保資源的合理使用、有效分配和節(jié)約成本。該制度涵蓋了采購、庫存、領(lǐng)用、報廢等多個環(huán)節(jié),旨在提高工作效率,降低運營成本。

  內(nèi)容概述:

  1. 采購管理:明確辦公用品的采購流程,包括需求申報、審批、供應(yīng)商選擇、合同簽訂和貨品驗收等步驟。

  2. 庫存管理:規(guī)定庫存的記錄、盤點、存儲條件以及過期或損壞物品的處理辦法。

  3. 領(lǐng)用管理:設(shè)定領(lǐng)用權(quán)限,規(guī)定領(lǐng)用流程,包括申請、審批、發(fā)放和登記等環(huán)節(jié)。

  4. 使用管理:制定辦公用品的'使用規(guī)則,如節(jié)約原則、公用物品的保養(yǎng)等。

  5. 報廢與更新:設(shè)立報廢標(biāo)準(zhǔn),明確報廢申請和更新采購的程序。

  6. 費用控制:設(shè)定預(yù)算,定期分析費用支出,優(yōu)化資源配置。

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  為建設(shè)節(jié)約型機關(guān),進(jìn)一步規(guī)范辦公用品采購、使用、管理,制定本制度。

  一、日常辦公用品的購置,由辦公室內(nèi)務(wù)人員負(fù)責(zé)。采購根據(jù)工作需求向分管副秘書長報請?zhí)顚戀徶糜媱澅恚瑔雾椯M用超過300元或每月合計費用超過1000元的,報秘書長同意后執(zhí)行。購置辦公用品,內(nèi)務(wù)人員要將時間、商品名稱、數(shù)量、單價、金額等項目詳細(xì)記載,和財政公開招標(biāo)確定的供應(yīng)商做好按月結(jié)算工作。單位支出完成后,當(dāng)年采購辦公用品費用總額表要和逐日領(lǐng)取簽字明細(xì)表一同裝訂,合并歸檔。

  二、領(lǐng)取辦公用品要嚴(yán)格履行簽字手續(xù)并在公告欄公示,辦公室內(nèi)務(wù)人員具體承辦辦公用品的`領(lǐng)取登記。

  三、市政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)、辦公室、各委專項設(shè)備(如電腦、傳真機、打印機、計算機)的購置,按照《政協(xié)高平市委員會辦公室固定資產(chǎn)管理制度》執(zhí)行。維修、更新配件應(yīng)報告辦公室,經(jīng)秘書長同意,安排專人到指定地點維修和更換,并由使用人在明細(xì)表上簽字。未經(jīng)批準(zhǔn)或當(dāng)事人未在明細(xì)表上簽字以及自行聯(lián)系購置或維修配件的,不予報銷。

  四、各類會標(biāo)、牌匾、條幅、標(biāo)語、證件等用品的制作,本著優(yōu)質(zhì)、節(jié)儉、實用的原則,由辦公室內(nèi)務(wù)和各委(室)負(fù)責(zé)人,按照制作要求,同承制方共同談妥價格后進(jìn)行制作。各委(室)把關(guān)負(fù)責(zé),承辦人要在制作明細(xì)表上簽字,一式兩份,一份在公告欄公示后由內(nèi)務(wù)人員留存,一份附在報銷憑證后作報銷用。

  五、機關(guān)日常公文、文書材料的打印、復(fù)印工作,當(dāng)自印無法滿足需要時要到市財政公開招標(biāo)確定的承印單位印制。印制時要履行簽字手續(xù),每月結(jié)算一次。

辦公用品管理制度11

  管理辦法

  為加強辦公用品的管理,節(jié)省開支,保證公司日常工作的順利進(jìn)行,特制定本辦法。

  一、公司辦公使用的、且未納入固定資產(chǎn)管理的辦公用品、設(shè)備器材及耗材,適用本管理辦法。

  二、納入本辦法管理的辦公用品,統(tǒng)一由公司辦公室組織購買或委托物資采購部門購買,辦公室領(lǐng)導(dǎo)簽字報銷。

  三、公司辦公使用的、單價在500元以上的辦公用品、設(shè)備器材及耗材應(yīng)建立臺帳,并明確保管人。保管人工作變動應(yīng)做好清退、移交手續(xù),如有遺失要視情況予以賠償。

  四、購買、領(lǐng)用辦公用品應(yīng)先向公司辦公室填報需求計劃(需求計劃以不超過3個月用量為限),經(jīng)公司辦公室領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,在辦公室秘書(辦公用品保管員)處簽字領(lǐng)用。

  五、公司辦公室應(yīng)急工作之所急,保證日常辦公的正常進(jìn)行。一般辦公用品采購期不得超過兩個工作日,特殊情況采購期不超過五個工作日。

  六、公司文件頭、便函、管理表格等需批量印制的',由公司辦公室統(tǒng)一審核印制格式、內(nèi)容和數(shù)量,統(tǒng)一簽字轉(zhuǎn)帳或?qū)徍藞箐N。

  七、電腦軟件及單價在20xx元以上的非固定資產(chǎn)類的辦公設(shè)備、器材,由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)購買和報廢,公司辦公室統(tǒng)一建帳管理,實現(xiàn)內(nèi)部資源共享。

  八、本辦法由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋,從下發(fā)之日起執(zhí)行,

  九、執(zhí)行初期的工作銜接由公司辦公室負(fù)責(zé)。

辦公用品管理制度12

  1、背景和目的

  本管理制度的目的是確保電子設(shè)備和辦公用品的合理使用和管理,提高資源利用效率,減少浪費,并保護(hù)公司和員工的利益。

  2、適用范圍

  本管理制度適用于公司的所有電子設(shè)備和辦公用品,包括但不限于電腦、打印機、復(fù)印機、傳真機、電話、文具等。

  3、責(zé)任和權(quán)限

  3.1電子設(shè)備管理員

  公司將指定專門的電子設(shè)備管理員負(fù)責(zé)電子設(shè)備的管理和維護(hù)。其職責(zé)包括但不限于:

  開展設(shè)備的日常巡檢和保養(yǎng);

  配發(fā)和收回電子設(shè)備;

  維修和更新電子設(shè)備;

  統(tǒng)計和報告設(shè)備使用情況。

  3.2辦公用品管理員

  公司將指定專門的辦公用品管理員負(fù)責(zé)辦公用品的管理和供應(yīng)。其職責(zé)包括但不限于:

  統(tǒng)計和分析辦公用品需求;

  采購和儲備辦公用品;

  分發(fā)和歸還辦公用品;

  控制和監(jiān)督辦公用品的使用。

  3.3員工責(zé)任

  所有公司員工均有責(zé)任合理使用和妥善保管電子設(shè)備和辦公用品,并遵守以下規(guī)定:

  不私自拆卸、改動或擅自移動電子設(shè)備;遵守設(shè)備的使用規(guī)程,不進(jìn)行違規(guī)操作;不私自領(lǐng)取或占用他人的辦公用品;不浪費和濫用辦公用品。

  4、設(shè)備和用品的申領(lǐng)和分發(fā)

  4.1申領(lǐng)程序

  員工需要在指定的申領(lǐng)表上填寫申領(lǐng)理由和需要的設(shè)備或用品,并交給相應(yīng)的'管理員進(jìn)行審核。

  4.2分發(fā)程序

  經(jīng)管理員審核通過后,員工可以前往指定的領(lǐng)用點領(lǐng)取所需的設(shè)備或用品。領(lǐng)用時,員工需要在相應(yīng)的記錄表上簽字確認(rèn)領(lǐng)取。

  4.3歸還程序

  設(shè)備或用品的借用期限結(jié)束后,員工需要將其歸還給相應(yīng)的管理員,并在記錄表上簽字確認(rèn)歸還。

  5、設(shè)備的維修和更新

  5.1維修程序

  如果設(shè)備發(fā)生故障或需要維修,員工需要立即將情況報告給電子設(shè)備管理員。管理員將安排維修人員進(jìn)行維修或更換設(shè)備。

  5.2更新程序

  電子設(shè)備管理員會定期評估設(shè)備的使用狀況,并根據(jù)需要提出設(shè)備更新的建議。建議經(jīng)公司決策層批準(zhǔn)后,將安排更新工作。

  6、辦公用品的管理和供應(yīng)

  6.1用品需求統(tǒng)計

  辦公用品管理員將定期進(jìn)行辦公用品需求調(diào)查和統(tǒng)計,并根據(jù)統(tǒng)計結(jié)果采購和儲備相應(yīng)的用品。

  6.2用品的分發(fā)和監(jiān)督

  辦公用品管理員負(fù)責(zé)按照申領(lǐng)程序分發(fā)辦公用品,并對用品的使用狀況進(jìn)行監(jiān)督和控制,確保合理使用和避免浪費。

  7、違規(guī)處理

  7.1違規(guī)行為的認(rèn)定

  對于違反本管理制度的行為,包括但不限于私自拆卸、改動設(shè)備;進(jìn)行違規(guī)操作;浪費和濫用辦公用品等,員工將會受到相應(yīng)的處理。

  7.2處理措施

  處理措施包括口頭警告、書面警告、扣減績效獎金、調(diào)整工資、停職或解雇等,具體處理措施將根據(jù)違規(guī)行為的情節(jié)和影響程度來決定。

  8、其他事項

  其他與電子設(shè)備和辦公用品管理相關(guān)的事項,將根據(jù)需要逐步補充和完善,并納入本管理制度的范圍。

  以上為電子設(shè)備及辦公用品管理制度的內(nèi)容,希望所有員工能夠嚴(yán)格遵守,共同維護(hù)公司資源的合理利用和管理。

辦公用品管理制度13

  一、辦公用品是公司日常工作開展的基本保證,為使辦公用品合理使用,節(jié)省開支,杜絕浪費,特制定本制度。

  二、各部門根據(jù)實際工作情況需要購買特定辦公用品,價值在100元以下者須向綜合部提交《辦公用品申購單》,經(jīng)綜合部審核后統(tǒng)一購買發(fā)放;若價值在100元以上者需向主管領(lǐng)導(dǎo)提交《辦公用品申購單》,經(jīng)批準(zhǔn)后交綜合部,由綜合部審核后統(tǒng)一購買發(fā)放。

  三、凡發(fā)放的辦公用品(低價易耗品),由各部門市場綜合管理員統(tǒng)一申購、領(lǐng)取,綜合部不對個人辦理申購、領(lǐng)取手續(xù)。

  四、辦公用品(低價易耗品除外)由使用者本人負(fù)責(zé),誰使用誰保管,若使用或保管不善造成丟失、損壞,綜合部一律不予補發(fā),若需補發(fā),必須由綜合部向部門領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn),視情況予以補發(fā)。辦公用品嚴(yán)禁取回家私用,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。

  辦公用品申購單

辦公用品管理制度14

  第一章總則

  第一條為加強x城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司(以下簡稱公司)辦公用品的管理,保障后勤服務(wù),更好地控制成本,節(jié)約辦公費用,明確管理職責(zé),根據(jù)公司實際,特制定本制度。

  第二條本制度中的辦公用品,分為辦公設(shè)備用具、辦公文具用品、辦公印刷文印耗材三類。

  第三條本制度適用于公司本部,控股項目公司、專業(yè)公司遵照執(zhí)行,參股項目公司、專業(yè)公司參照執(zhí)行。

  第二章管理職責(zé)

  第四條綜合管理部為公司辦公用品的歸口管理部門,統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司辦公用品的購置、驗核入庫、保管、領(lǐng)發(fā)、庫存統(tǒng)計等工作。

  第五條綜合管理部采購管理員負(fù)責(zé)辦公用品的購買、維修、調(diào)配、費用支付等工作。

  第六條綜合管理部辦公用品保管員負(fù)責(zé)辦公用品的入庫核驗、保管和領(lǐng)發(fā)工作。并建立臺帳,統(tǒng)計報告月度辦公物品進(jìn)出及存量情況。

  第七條使用部門(使用人)負(fù)責(zé)對自用辦公用品的保管、使用。

  第三章辦公用品的購置

  第八條辦公設(shè)備用具是指電話機、電腦、傳真機、空調(diào)、電風(fēng)扇、復(fù)印機、保險柜、冰箱、電視機、桌椅、櫥柜等辦公資產(chǎn)。

  第九條辦公設(shè)備用具的購置與配給

  (一)公司所屬各部門根據(jù)工作和業(yè)務(wù)需要,要求配置辦公設(shè)備用具的,以部門為單位,填報《物品申購單》或申請報告,交綜合管理部負(fù)責(zé)辦理審批手續(xù)。購買單價在20xx元以下的需經(jīng)綜合管理部經(jīng)理同意,由行政副總經(jīng)理審核,報總經(jīng)理審批;購置單價在20xx元以上的辦公資產(chǎn)屬固定資產(chǎn),參照公司《固理規(guī)定》審批程序辦理。

  (二)在購置辦公設(shè)備用具前,綜合管理部應(yīng)實行“先調(diào)配,后購買'的原則,在無庫存和調(diào)劑可能的情況下,再辦理購買審批手續(xù)。

  (三)綜合管理部采購管理員根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批意見,要以“優(yōu)質(zhì)、低價”為原則,到專業(yè)市場或商店作多方詢價,并將詢價后的品牌、規(guī)格、價格征得使用部門確認(rèn)后,方能辦理訂購手續(xù)。

  (四)對專業(yè)設(shè)備或特殊的辦公設(shè)備用具,采購管理員可要求使用部門或相關(guān)專業(yè)部門協(xié)同購買。

  (五)所訂購的辦公設(shè)備用具到貨后,綜合管理部辦公用品保管員應(yīng)按《送貨單))進(jìn)行驗收,核對品種、規(guī)格、數(shù)量與質(zhì)量,在《送貨單》上進(jìn)行簽收。并負(fù)責(zé)將屬于固定資產(chǎn)的辦公設(shè)備用具的產(chǎn)品說明書、保修單等有關(guān)資料送檔案室。

  (六)辦公用品保管員負(fù)責(zé)已購辦公設(shè)備用具的使用安裝工作,辦理使用部門(使用人)的領(lǐng)用手續(xù),并進(jìn)行臺帳登記,寫明物品的名稱、規(guī)格、單價、購買日期、使用人等。

  (七)員工因離職、調(diào)職等退回的辦公設(shè)備用具,。由辦公用品管理員統(tǒng)一辦理;使用轉(zhuǎn)移手續(xù)或驗收入庫。

  第十條辦公文具用品分為消耗品和管理品二種。’

  (一)消耗品:鉛筆、圓珠筆、刀片、膠水、膠帶、大頭針、圖釘、筆記本、復(fù)寫紙、案卷封皮、標(biāo)簽、便條紙、信紙、橡皮擦、夾子等;

  (二)管理品:簽字筆、熒光筆、修正液、電池、直尺、剪刀、美工刀、訂書機、打孔機、鋼筆、文件夾、打碼機、姓名章、日期章、日期戳、計算器、印泥等。

  第十一條辦公文具用品的采購

  (一)綜合管理部辦公用品保管員每月5日前填寫《辦公文具用品上月庫存明細(xì)表》及《當(dāng)月進(jìn)貨計劃表》,送綜合管理部經(jīng)理審核后報行政副總經(jīng)理審批。做到以最小的采購量滿足日常對辦公文具用品的基本需求。

  (二)采購管理員根據(jù)已審定的《進(jìn)貨計劃表》,直接向選定的供貨單位訂購所需用品。綜合管理部經(jīng)理對選定的供貨單位要定期進(jìn)行價格、質(zhì)量測評,測評不符合條件的供貨單位要及時更換。

  (三)采購管理員要掌握辦公文具用品市場價格和最佳采購日期。在保證質(zhì)量的前提下,努力降低采購成本。

  (四)辦公文具用品到貨后,由辦公用品保管員負(fù)責(zé)驗收和填寫《辦公甩品入庫單》及辦理入庫手續(xù),并在收貨憑據(jù)上簽字。

  (五)辦公文具用品的費用支付,由采購管理員根據(jù)收貨憑據(jù)與供貨單位結(jié)算,填寫出《費用申請單》并附《辦公文具用品清單》,經(jīng)辦公用品管理員證明,送綜合管理部經(jīng)理簽署意見、行政副總經(jīng)理審核后,報總經(jīng)理審批報銷。

  第十二條辦公印刷文印耗材分為印刷品和文印耗材二種。

  第十三條印刷品及文印耗材的定制、采購

  (一)綜合管理部采購管理員根據(jù)對各印刷單位、文印耗材供貨單位的考察及報價、質(zhì)量等綜合因素,選擇印刷、供貨單位,報綜合管理部經(jīng)理審定。

  (二)印刷品的定制:

  1、因印刷品具有時效性,盡量少備庫存。各部門如需領(lǐng)用或印刷物品時,需提前一周提出申請,經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意,報綜合管理部經(jīng)理審批后交辦公用品保管員辦理......

  2、印刷品上的字體、圖案、顏色等標(biāo)識,應(yīng)由公司策劃部統(tǒng)一設(shè)計和確定。

  3、辦公用品保管員負(fù)責(zé)并會同策劃部對所印刷品樣稿進(jìn)行核稿后,交采購管理員通知印刷單位進(jìn)行印制。

  4、印刷品由辦公用品保管員填寫《印刷品入庫登記單》,進(jìn)行入庫登記,并在收貨單上簽字。

  5、采購管理員根據(jù)((印刷品入庫登記簿》及《送貨單》與印刷單位結(jié)算,并填寫《費用申請單》,附印刷品清單,經(jīng)綜合管理部經(jīng)理簽署意見和行政副總經(jīng)理審核后,報總經(jīng)理審批報銷。

  (三)文印耗材的采購

  1、文印室管理員根據(jù)用量,提前3天填寫《物品申領(lǐng)單》,報綜合管理部經(jīng)理審批后,交辦公用品保管員通知采購管理員購買。

  2、物品到貨后,辦公用品保管員負(fù)責(zé)辦理入庫登記,并在收貨單上簽字。

  3、采購管理員根據(jù)《文印耗材入庫登記簿》及《收貨單》》與供貨單位結(jié)算,并填寫《費用申請單》,由辦公用品管理員及文印室管理員證明,經(jīng)綜合管理部經(jīng)理簽署意見和行政副總經(jīng)理審核后,報總經(jīng)理審批報銷。

  第四章辦公用品的使用和管理

  第十四條辦公設(shè)備用具的使用和管理

  (一)辦公設(shè)備用具的購買、配置、領(lǐng)用、維修與保管等管理過程,綜合管理部均須用臺帳形式進(jìn)行記錄和登記。

  (二)綜合管理部對配置的辦公設(shè)備用具一律實行編號,在設(shè)備用具上標(biāo)明使用部門(使用人)名稱、編號以及購置日期等。

  (三)各使用部門(使用人)對其所使用的辦公設(shè)備用具,實行“誰使用,誰保管”的原則,要防止被盜、被挪用或污染與破損,不得擅自移交或委托他人代為保管。

  (四)辦公設(shè)備用具因破損、污染后需要維修或清洗的,應(yīng)由使用部門(使用人)與綜合管理部聯(lián)系,由采購管理員負(fù)責(zé)辦理各項維修與清洗事宜。

  (五)經(jīng)專業(yè)部門檢驗,確認(rèn)辦公設(shè)備用品已經(jīng)沒有維修必要時,應(yīng)由使用部門申請,經(jīng)綜合管理部經(jīng)理審核,報行政副總經(jīng)理審批后j予以報廢處理。辦公用品管理員負(fù)責(zé)辦理有關(guān)報廢手續(xù):屬固定資產(chǎn)的辦公設(shè)備用具,按照《固定資產(chǎn)管理規(guī)定》辦理。

  (六)因使用或保管不當(dāng)?shù)仍颍斐赊k公設(shè)備用具破損、丟失的,視情節(jié)輕重,使用部門(使用人)應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。

  (七)綜合管理部每年12月份,會同財務(wù)管理部對公司所屬辦公設(shè)備用具進(jìn):行一次清產(chǎn)核資工作,并制作《清查明細(xì)表》上報主管領(lǐng)導(dǎo)及存檔。

  第十五條辦公文具用品的使用和管理

  (一)各部門(人員)需領(lǐng)用辦公文具用品時,應(yīng)到辦公用品保管員處辦理領(lǐng)用手續(xù),并在《辦公文具用品領(lǐng)用登記簿》上簽字。

  (二)辦公文具用品分為個人領(lǐng)用與部門領(lǐng)用兩種。個人領(lǐng)用指個人使用保管的用品,如圓珠水筆、橡皮擦、直尺等。部門領(lǐng)用指本部門共同使用的用品,如打孔機、訂書機、打碼機等。辦公用品保管員要分別設(shè)置個人和部門的《領(lǐng)用登記簿))。

  (三)消耗品可依據(jù)上年平均月用量或經(jīng)驗法則(估計消耗時間)設(shè)定領(lǐng)用雀理基準(zhǔn)(如簽字筆每月每人發(fā)放一支),并可根據(jù)部門或人員的工作情況調(diào)整發(fā)勘時間。

  (四)管理品自第二次領(lǐng)用起,應(yīng)以舊換新,如遺失應(yīng)由個人或部門賠償、自購。

  (五)人員離職時,應(yīng)將剩余辦公文具用品移交綜合管理部。

  (六)辦公用品保管員必須清楚地掌握辦公文具用品庫存情況,經(jīng)常整理和清點,要求擺放整齊,帳、物一致。

  (七)辦公文具用品倉庫一年盤點兩次(6月與12月),盤點工作由綜合管理部經(jīng)理負(fù)責(zé),盤點要求做到帳、物一致。

  第十六條印刷文印耗材的使用管理

  (一)使用部門(使用人)領(lǐng)用印刷品,應(yīng)到辦公用品保管員處辦理領(lǐng)用登證手續(xù),并在《印刷品領(lǐng)用登記簿》上簽字。

  (二)文印管理員領(lǐng)用文印耗材,應(yīng)到辦公用品管理員處辦理領(lǐng)用手續(xù),并在《文印耗材領(lǐng)用登記簿》上簽字。

  (三)使用部門(使用人)。要厲行節(jié)約,杜絕浪費,使印刷品能物盡其用,不得將公司印刷品挪為私用或贈送他人使用。

  (四、)復(fù)印文件資料要辦理登記手續(xù),使用部門(使用人、)須茌《文印登記簿上登記后,方可送文印管理員復(fù)印。

  (五)文印管理員要嚴(yán)格控制文印耗材的使用,不得復(fù)印與工作無關(guān)的資料。

  第五章附則

  第十七條本制度由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋和修訂。

  公司辦公用品管理制度6

  第一條為進(jìn)一步規(guī)范辦公用品的管理,明確辦公用品的申購、審批、采購、驗收、報銷及領(lǐng)用等規(guī)定,減少辦公費用開支,特制定以下規(guī)定。

  第二條辦公用品的申購及審批規(guī)定:

  1、常規(guī)辦公用品的申購:由綜合管理部保管員根據(jù)每月用量及庫存情況,于每月的月底進(jìn)行統(tǒng)計申購。

  2、非常規(guī)辦公用品的申購:各部門需使用的'辦公用品如屬于非常規(guī)用品,首先須報本部門經(jīng)理審批,然后報分管副總經(jīng)理和行政副總經(jīng)理審批后,方可由綜合管理部采購,如果價值超過XX元以上的,還必須報總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可采購。

  3、綜合管理部采購人員填寫申購單時,必須詳細(xì)注明所申購用品之名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價及申購部門等,對于常規(guī)的辦公用品,應(yīng)固定一個物美價廉的品牌,不宜隨意變更。

  第三條辦公用品的采購規(guī)定:

  1、采購人員應(yīng)根據(jù)已審批的申購單要求進(jìn)行采購,有疑問的須即時反饋,否則出現(xiàn)采購錯誤,由采購人員承擔(dān)責(zé)任。

  2、采購人員采購辦公用品時,務(wù)必把握“貨比三家、物美價廉”的原則,確保所購用品質(zhì)量。

  3、在價格和質(zhì)量基本穩(wěn)定的情況下,不應(yīng)隨意更換辦公用品的品牌,否則綜合部保管員有權(quán)拒收。

  4、所有辦公用品由綜合管理部統(tǒng)一采購,特殊用品經(jīng)行政副總批準(zhǔn)后可由申請使用部門購買,且均須提供發(fā)票(以加蓋印章方為有效)和購買處地址及電話,以便市場調(diào)研。

  第四條辦公用品的驗收及報銷規(guī)定:

  1、綜合管理部保管員負(fù)責(zé)辦公用品的驗收。

  2、保管員驗收辦公用品時,必須嚴(yán)格依據(jù)申購單的有關(guān)要求進(jìn)行驗收,確認(rèn)合格后辦理入庫手續(xù),有質(zhì)量問題的,一律作退貨處理,對數(shù)量或單價有疑問的亦可拒收,并向上反映。

  3、所有辦公用品必須憑正規(guī)發(fā)票后附入庫單,經(jīng)綜合管理部保管員驗收簽字,綜合部經(jīng)理審核,分管副總和總經(jīng)理審核簽字后,財務(wù)方可報銷。

  第五條辦公用品的領(lǐng)用規(guī)定:

  1、辦公用品由綜合管理部統(tǒng)一保管、發(fā)放,各部門需使用辦公用品的可按審批程序到綜合管理部處領(lǐng)取,綜合管理部保管員原則上按照《辦公用品消耗標(biāo)準(zhǔn)》予以發(fā)放。

  2、各種筆芯、鉛筆、墨水、橡皮、雙面膠、膠帶、文件夾、文件袋、回形針、大頭針、大小便箋、稿紙等易耗品,可由本部門經(jīng)理簽字同意,綜合管理部經(jīng)理批準(zhǔn)后領(lǐng)用。

  3、圓珠筆、中性筆、涂改液、筆記本等常用品的領(lǐng)用,除需部門經(jīng)理簽字同意外,還須注意領(lǐng)用周期,原則上領(lǐng)用周期為三個月(對于已領(lǐng)過圓珠筆或中性筆的,原則上以后只能領(lǐng)用筆芯)。

  4、計算器、電話機、u盤、墨盒等非消耗性用品的領(lǐng)用和更換,除需本部門經(jīng)理簽字同意,經(jīng)綜合部經(jīng)理審批準(zhǔn)外,領(lǐng)用時還須以舊換新。

  5、打印機、傳真機、飲水機、碎紙機、電腦、辦公桌椅、文件柜、保險箱等貴重辦公用品用具的領(lǐng)用,必須由行政副總經(jīng)理批準(zhǔn),并執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度。

  6、領(lǐng)用人員離職時,須清還領(lǐng)用之辦公用品(易耗品視情況而定),如有丟失的須按原價扣還。

  第六條本制度從二零XX年十月一日起執(zhí)行。

辦公用品管理制度15

  為了強化局機關(guān)辦公用品和電腦耗材的管理和運用,提高效能并減小浪費,打造節(jié)約型機關(guān),我們經(jīng)過局黨組的研究和討論,依據(jù)我們的具體情況制定了以下制度。

  一、采購方面

  1. 辦公用品包括空調(diào)、門窗、書柜、桌椅、運動器材、照明設(shè)施、清潔工具、插座、紙張、筆墨等。

  2. 電腦耗材包括電腦主機和配件、路由器、照相錄像設(shè)備、打印機、掃描儀、U盤、移動硬盤、USB擴展器等,以及打印紙、復(fù)寫紙、復(fù)印紙、鼠標(biāo)墊、電源線、數(shù)據(jù)線、網(wǎng)線、色帶、墨盒、墨水、硒鼓、碳粉等。

  3. 大量采購辦公用品和電腦耗材如空調(diào)、運動器材、電腦、復(fù)印機、掃描儀、桌椅等,須先向相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)提交申請,并得到批準(zhǔn)。

  4. 我們采用集中采購、集中管理、集中分配、各股室使用的辦法。所有領(lǐng)用的辦公用品和電腦耗材均計入各股室的預(yù)算中。

  5. 日常辦公用品和電腦耗材的購買,須提前列出購買計劃并獲得批準(zhǔn)后,由辦公室進(jìn)行購買。

  6. 大型物品的采購須按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行,先由部門提出購買需求,得到領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,再由財務(wù)室處理并與政府采購機構(gòu)進(jìn)行溝通。

  7. 日常辦公用品和電腦耗材的采購也可以通過定點和非定點的方式進(jìn)行。批量購買必須在定點商店進(jìn)行,如果在定點商店買不到,可以在其它地方購買,但須事先取得財務(wù)室的許可。

  8. 在舉行大型活動(包含節(jié)日和慰問活動等)、會議或其他特殊情況下需要購買預(yù)備物資的,由辦公室或財務(wù)室來負(fù)責(zé)購買。

  二、管理和領(lǐng)用方面

  1. 辦公室應(yīng)詳盡地登記購買的所有辦公用品和電腦耗材,并將其保存起來。

  2. 物品的保管由辦公室工作人員負(fù)責(zé),他們應(yīng)該詳細(xì)記錄這些信息,而財務(wù)室則需要定期與辦公用品保管人員核實庫存賬戶,確保庫存的辦公用品賬目與實物相符。

  3. 領(lǐng)取辦公用品和電腦耗材時,各股室應(yīng)該遵循“勤儉節(jié)約,即時領(lǐng)取”的原則,指派專人按需領(lǐng)取,不能隨意領(lǐng)取。

  4. 在領(lǐng)取之前,你需要填寫《辦公用品和電腦耗材領(lǐng)用登記表》并獲得保管人員的批準(zhǔn)。

  5. 辦公用品和電腦耗材保管人員應(yīng)該加強對辦公用品倉庫的管理,保持倉庫的清潔,避免辦公用品和電腦耗材受到損害或者遺失。

  6. 使用辦公用品和電腦耗材時,各部門應(yīng)該倡導(dǎo)勤儉節(jié)約的精神,盡可能的利用已有的資源,可以修理的東西不要直接替換,嚴(yán)格杜絕浪費,努力降低成本。

  7. 辦公用品和電腦耗材每月底結(jié)算一次。

  公司辦公用品采購管理制度

  第一條為了加強對行政行政采購活動的管理和監(jiān)督,合理申購與領(lǐng)用,節(jié)約辦公費用,特制定本管理辦法。

  第二條本管理辦法適用于公司各部門。

  第二章管理細(xì)則

  第三條歸口管理部門:采購由公司行政人事部按審批權(quán)限實行按需采購制度,公司行政人事部負(fù)責(zé)公司管理各部門的`采購,財務(wù)資產(chǎn)部分別進(jìn)行核算與實施監(jiān)督。

  第四條請購程序:

  (一)日常辦公用品請購:由行政部在每月初根據(jù)各部門庫存狀況分別編制“請購單”,直接財務(wù)資產(chǎn)部審核批準(zhǔn)后實施采購。

  (二)特殊辦公用品請購:如需對日常辦公用品目錄之外的辦公用品進(jìn)行采購,由使用部門在每月初報送“請購單”(突發(fā)請購可特殊處理,但需提前3天申請,給予一定的采購時間)。

  (三)如因開展單個項目,如:招標(biāo)會議、大型活動、人力資源培訓(xùn)等,請購數(shù)量較大時,除在單項預(yù)算中對辦公用品預(yù)算作出單獨說明外,在請購或領(lǐng)用時須單獨填制請購單或辦理領(lǐng)用手續(xù)。

  (四)除日常辦公用品外的其它請購單的報送流程:各子公司報送流程:公司各部門第一負(fù)責(zé)人公司財返行政部;

  (五)請購單的報送時間:各部門每月第一個工作日報送到行政部,行政部匯總后報送財務(wù)部,財務(wù)部審核后于當(dāng)天報送常務(wù)副總經(jīng)理,返集團(tuán)行政部(遇節(jié)假日順延),經(jīng)集團(tuán)行政部負(fù)責(zé)人復(fù)核確認(rèn)后于三個工作日采購到位。

  (六)所有請購單需注明“品名、單價、數(shù)量、金額”等內(nèi)容,不得隨意涂改。

  第五條內(nèi)部管理:

  (一)辦公用品領(lǐng)用時間為全天。各部門、公司員工根據(jù)每月申請及實際工作需要至行政部領(lǐng)用辦公用品。

  (二)所有員工對辦公用品必須愛護(hù),厲行節(jié)約,杜絕浪費,禁止貪污,降低消耗費用。辦公室用品只能用于辦公,不得移作他用或私用。

  (三)行政部負(fù)責(zé)辦公用品管理;做到辦公用品齊全、量足質(zhì)優(yōu)、庫存合理、開支適當(dāng)、用品保管規(guī)范。

  (四)辦公室用品管理一定要做到干凈、清潔、注意安全、防火、防盜、嚴(yán)格按照辦事。

  第六條收發(fā)管理:

  (一)驗收:

  采購人員按請購單的要求進(jìn)行采購后,應(yīng)將采購物品、采購有關(guān)發(fā)票及有效票據(jù)協(xié)同請購單交予辦公用品管理人員進(jìn)行核對,并辦理入庫手續(xù),辦公用品管理人員應(yīng)核對采購物品數(shù)量、質(zhì)量(是否符合請購要求),填寫入庫單(入庫單采取訂本式、一式三聯(lián)、且連續(xù)編號),入庫單應(yīng)詳細(xì)填寫品名、單價、數(shù)量、金額。三聯(lián)單一聯(lián)存根聯(lián)、一聯(lián)采購員、一聯(lián)記賬聯(lián))。

  所有入庫單均應(yīng)有驗收人、采購員兩人簽字。辦理入庫后除存根聯(lián)外其他二聯(lián)均交予采購員作為費用報銷原始憑證附件。所有辦公用品采購均需辦理入庫手續(xù)。

  (二)領(lǐng)用:

  所有辦公用品領(lǐng)用均須辦理領(lǐng)用手續(xù);領(lǐng)用時均需在行政的領(lǐng)用登記本上簽。

  行政領(lǐng)用登記本需有“領(lǐng)用日期、品名、單位、數(shù)量、單價、金額、部門負(fù)責(zé)人簽字領(lǐng)用人簽字”等內(nèi)容。

  領(lǐng)用人領(lǐng)用日常辦公用品,按附件2“辦公用品領(lǐng)用規(guī)定”辦理;特殊辦公用品的領(lǐng)用遵循“誰請購、誰領(lǐng)用”的原則。

  文印室公用耗材領(lǐng)用由文員辦理領(lǐng)用手續(xù),由行政部門負(fù)責(zé)人簽核。部門負(fù)責(zé)人對領(lǐng)用真實性、合理性負(fù)責(zé),行政文員對領(lǐng)用真實性、合規(guī)性(是否超出領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn))實施監(jiān)督,對存在質(zhì)疑之領(lǐng)用可以拒絕并向上級領(lǐng)導(dǎo)報告。

  各部門辦公用品領(lǐng)用的費用統(tǒng)計以領(lǐng)用登記本的內(nèi)容為依據(jù)。

  (三)采購借支與報銷:

  采購員借支實行備用金制,采購回后及時辦理入庫并到財務(wù)報銷,特殊情況可酌情另行借支。

  在辦理入庫手續(xù)后,采購員應(yīng)將采購發(fā)票及其他有效票據(jù)連同入庫單(記賬聯(lián))、請購單交予財務(wù)費用會計審核。針對采購未完之請購單,費用會計審核時可根據(jù)入庫單情況在請購單上作已報銷標(biāo)志,并將請購單退回采購員。

  財務(wù)核算與監(jiān)督:費用會計在審核采購報銷憑證時,在編制記賬憑證時,應(yīng)將入庫單抽出單獨留存,所有已入庫采購物品均先計入“材料物資”科目,當(dāng)月材料物資增加額應(yīng)等于當(dāng)月入庫單金額合計。費用會計根據(jù)文員報送的“辦公用品領(lǐng)用匯總表”,對當(dāng)月入庫、領(lǐng)用進(jìn)行核對,必要時可對期末庫存進(jìn)行監(jiān)盤,核對無誤后,費用會計根據(jù)部門費用統(tǒng)計表填制當(dāng)月部門辦公用品領(lǐng)用分?jǐn)倯{證,如借:營業(yè)費用—辦公費用,營銷中心,貸:材料物資。由于各部門費用統(tǒng)計是根據(jù)各部門各品種領(lǐng)用數(shù)量x計劃價格(固定)進(jìn)行核算,而財務(wù)材料物資是以實際成本入賬,所以應(yīng)定期(季度)按期末庫存x計劃價格計算結(jié)果與材料物資余額比較,將價差視同消耗轉(zhuǎn)為費用。

  第七條行政臺賬管理:

  (一)建立各子公司庫存明細(xì)表;

  (二)入庫分開,入庫單以各子公司區(qū)別,各子公司有各自一本入庫單;

  (三)報銷分開,除公用文印資料無法分開外。

  (四)針對員工領(lǐng)用,如對非消耗品,可重復(fù)使用物品應(yīng)建立個人臺賬,員工離職時應(yīng)辦理退還手續(xù)(作負(fù)數(shù)領(lǐng)用單),如同品種部門再領(lǐng)回可不重計部門費用,如該部門內(nèi)部已調(diào)劑使用,部門負(fù)責(zé)人應(yīng)確認(rèn)已收回。

  (五)辦公用品管理文員應(yīng)在月終作統(tǒng)計核算(核算期間為當(dāng)月1日-31日),于次月2日前公司完成“辦公用品領(lǐng)用匯總表”和“辦公用品庫存明細(xì)表”,“辦公用品領(lǐng)用匯總表”交公司行政部送所屬各部門負(fù)責(zé)人對相關(guān)費用簽收確認(rèn)后,將簽收后的匯總表于4日前交公司財務(wù)部和公司總經(jīng)理一份備檔,“辦公用品庫存明細(xì)表”直接交公司財務(wù)部;將兩份總表報送財務(wù)部。

  第三章附則

  第八條本管理辦法的解釋權(quán)歸集團(tuán)行政部。

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