新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下的應(yīng)付職工薪酬和社保、公積金的會(huì)計(jì)科目具體怎么做啊?
分3個(gè)部分:一是我公司提取現(xiàn)金發(fā)放工資,工資表中已扣出個(gè)人繳納的社保、公積金部分,那這個(gè)會(huì)計(jì)科目具體怎么做???
二、是到銀行繳納社保、公積金,這部分的會(huì)計(jì)科目該怎么做??
三、月底怎么樣結(jié)轉(zhuǎn)這部分?先把工資轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用里?然后管理費(fèi)用再轉(zhuǎn)到本年利潤里??

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